菏投集團審計部召開2018年度內審工作意見征求會
訪問次數(shù):5022次 發(fā)布時間:2018-08-30
根據集團公司開展內部常態(tài)化審計的工作要求,為提高內審工作質量和工作時效,8月28日下午,審計部牽頭召開2018年度內審工作意見征求會,就2018年內審工作開展征求意見建議。內審工作組成員參加會議。
與會同志表示,內部審計是公司監(jiān)督體系的重要組成部分,根據中央省市有關審計工作的新要求,公司內審工作應進一步開拓工作思路,創(chuàng)新工作方法,提高工作質量和工作時效,切實發(fā)揮內部審計在規(guī)范管理、防范風險、完善治理等方面的基礎性作用,進一步拓展審計覆蓋面,加大內審工作力度和深度。
與會同志認為,2017年度內審工作已經結束,為提高內審工作質量和效率,按時完成2018年度公司全資控股企業(yè)、必要參股企業(yè)經濟活動情況審計,2018年度內審工作應盡快實施,重點應對企業(yè)預算管理辦法執(zhí)行情況,預算指標完成情況進行跟蹤監(jiān)控和審核,為及時準確核查2018年度各企業(yè)經濟指標完成情況打下工作基礎,同時為公司開展動態(tài)監(jiān)管、常態(tài)化審計提供經驗總結。
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